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1
El valor agregado de recomendaciones de alto riesgo emitidas por la Auditoría Interna del Banco Popular /
por
Bonilla López, Antonieta Cristina
Publicado 2019
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2
Estrategia para fortalecer las funciones de fiscalización de las auditorías internas del sector público costarricense, subordinando orgánicamente al auditor y subauditor interno a...
por
Lizano Arias, Carino Alberto
Publicado 2019
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Propuesta metodológica para que las unidades de auditoría interna realicen auditorías operativas en el sector público costarricenseen el sector público costarricense /
por
Muñoz Arrieta, Maribel
Publicado 2019
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Propuesta de un modelo de instrumentación para efectuar las actividades de Planificación, Examen y Comunicación de Resultados del Servicio de Auditoría Operativa en las auditorías...
por
Vargas Mejía, Edwin Mauricio
Publicado 2020
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Modelo de planificación estratégica y operativa para las unidades de auditoría interna del sector público costarricense /
por
Hernández Salazar, Daniela de los Ángeles
Publicado 2019
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6
Propuesta metodológica para la prestación de los servicios preventivos de asesoría y advertencia previstos en la Ley General de Control Interno para las unidades de auditor /
por
Calderón Ramos Flora Zulema
Publicado 2019
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7
Vinculación orientada al apoyo mutuo de actividades específicas entre la Auditoría Interna y las Contralorías de Servicios de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social, 2018...
por
Mora Sandí, Alberto Vinicio
Publicado 2019
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8
Propuesta metodológica para la Auditoría Interna del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI): gestión de auditorías de proyectos de infraestructura vial /
por
Vargas Soto, Reinaldo Francisco
Publicado 2019
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