Evaluación de los procedimientos de control interno aplicados en las actividades económicas de la Cooperativa Multifuncional Monte Verde R.L del Municipio de Pueblo Nuevo – Estelí y su efecto en la presentación de los Estados Financieros, durante el primer semestre del año 2020

En la presente investigación se abordó la evaluación de los procedimientos de Control Interno aplicados en las actividades económicas en la Cooperativa Multifuncional Monte Verde R.L. del Municipio de Pueblo Nuevo, Departamento de Estelí y su efecto en la presentación de estados financieros en el pr...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor principal: Herrera Pérez, Juan Carlos | Martínez Jarquín , Lesly Nohelia | Ruiz Ruis, Jearen Quiriat | Mayrena Bellorín, Milton Ulises Mayrena Bellorín Milton Ulises
Formato: Libro
Lenguaje:Undetermined
Publicado: Nicaragua | ESTELI UNAN-Managua, FAREM-Estelí, Nicaragua 2021
Materias:
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008 240626s9999||||xx |||||||||||||| ||und||
040 |b  Español (ES)  |a Biblioteca "Urania Zelaya Úbeda" (FAREM-Estelí) 
082 |a SM CON 378.242 Herr 2021 
100 |a Herrera Pérez, Juan Carlos | Martínez Jarquín , Lesly Nohelia | Ruiz Ruis, Jearen Quiriat | Mayrena Bellorín, Milton Ulises  |c Mayrena Bellorín Milton Ulises 
245 0 |a Evaluación de los procedimientos de control interno aplicados en las actividades económicas de la Cooperativa Multifuncional Monte Verde R.L del Municipio de Pueblo Nuevo – Estelí y su efecto en la presentación de los Estados Financieros, durante el primer semestre del año 2020 
260 |a Nicaragua | ESTELI   |b UNAN-Managua, FAREM-Estelí, Nicaragua  |c 2021 
300 |a 71 páginas : ilustraciones 
500 |a Seminario-(Licenciados en Contaduría Pública y Finanzas)-Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua 
520 |a En la presente investigación se abordó la evaluación de los procedimientos de Control Interno aplicados en las actividades económicas en la Cooperativa Multifuncional Monte Verde R.L. del Municipio de Pueblo Nuevo, Departamento de Estelí y su efecto en la presentación de estados financieros en el primer semestre del año 2020. El propósito es evaluar el Control Interno diseñado para proporcionar seguridad razonable en el cumplimiento de los objetivos de desempeño, rentabilidad y salvaguarda de los recursos propiedad de la Cooperativa. La metodología empleada en este estudio es de enfoque cualitativo, proporciona información necesaria para entender las actividades de la cooperativa dando una descripción, explicación de las razones y respuesta a la problemática planteada. Para recopilar información fue necesaria la aplicación de tres instrumentos los cuales son: la entrevista, la guía de observación y guía de observación documental. 
650 |a Contaduría Pública y Finanzas-Seminario-2021 | Control interno-Manuales | Actividades económicas | Estados financieros | Procedimientos contables 
856 |y http://repositorio.unan.edu.ni/id/eprint/15877 
999 |c 78798