Elaboración de un prototipo funcional de escritorios virtuales para la auditoría interna del Banco de Costa Rica /

Diseña un prototipo funcional de Escritorios Virtuales con acceso remoto para conectarse a la red de la Auditoría Interna y del Banco de Costa Rica desde cualquier punto geográfico por medio de un computador, conforme a las políticas de seguridad e integridad de los datos. La metodología utilizada e...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor principal: Solano Chacón, Cristian (autor)
Autor Corporativo: Universidad Nacional (Costa Rica). Escuela de Informática. Licenciatura en Informática
Formato: Tesis Libro
Lenguaje:Spanish
Publicado: Heredia, Costa Rica : C. Solano C., 2021.
Materias:
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/11056/21925
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001 UNA01000323201
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040 |a Sistema de Bibliotecas de la Universidad Nacional de Costa Rica 
099 |a TESIS 11342 
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245 1 0 |a Elaboración de un prototipo funcional de escritorios virtuales para la auditoría interna del Banco de Costa Rica /  |c Cristian Solano Chacón. 
260 |a Heredia, Costa Rica :  |b C. Solano C.,  |c 2021. 
300 |a 1 disco de computadora (86 hojas) :  |b archivo de texto, PDF ;  |c 12 cm. 
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500 |a Con énfasis en sistemas de Información 
502 |a Tesis (Licenciatura) -- Universidad Nacional, Heredia, 2021 
520 8 |a Diseña un prototipo funcional de Escritorios Virtuales con acceso remoto para conectarse a la red de la Auditoría Interna y del Banco de Costa Rica desde cualquier punto geográfico por medio de un computador, conforme a las políticas de seguridad e integridad de los datos. La metodología utilizada es tipo descriptivo y el enfoque del estudio es de carácter cualitativo. Los sujetos de información son las entidades que serán beneficiadas con el desarrollo de la investigación, en este caso se encuentran representados por los funcionarios de la Auditoría Interna del Banco de Costa Rica, Auditorías de las Subsidiarias del Conglomerado, el Auditor General y el Sub Auditor de la Gerencia de Auditoría, estos últimos son los encargados de tomar las decisiones gerenciales importantes para la Gerencia de Auditoría Interna en general. El tipo de muestreo a utilizar es el no probabilístico debido a que la muestra está sujeta a las características de la investigación y no por probabilidad. Los instrumentos que se utilizaron para la recopilación de datos e información fue la entrevista, que implico dirigir preguntas a los beneficiados ya sea individualmente o por grupos. 
538 |a Unidad lectora de CD Rom, Adobe Acrobat Reader o similares 
650 0 4 |a AUDITORIA INTERNA 
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710 1 |a Universidad Nacional (Costa Rica).  |b Escuela de Informática.  |b Licenciatura en Informática 
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