Propuesta de un sistema de control interno para el mejoramiento de las cuentas por cobrar y el ciclo de compras e inventario de la farmacia Cavalei S.A. /
Autor principal: | Caballeros Bustamante, Ana Beatriz 1992- (Autor/a) |
---|---|
Otros Autores: | Leiva Pérez, Dayana Patricia 1990- (Autor/a), Vargas Espinoza, Marilyn del Carmen 1992- (Autor/a), Vargas Rosales, Karol Vanessa 1992- (Autor/a), Guzmán Gutiérrez, Luis Enrique 1959- (Director/a del TFG) |
Formato: | Tesis Libro |
Lenguaje: | Spanish |
Publicado: |
[San José, Costa Rica],
2018.
|
Materias: | |
Acceso en línea: | Ver documento en repositorio |
Ejemplares similares
-
Auditoría de prueba de saldos en las compras y cuentas por pagar
por: Chacón M., Miriam Z.
Publicado: (1991) -
Control Interno : Control interno de cuentas por cobrar
por: Aleman Pascua, Maria Auxiliadora | Cervantes Sanabria Sandra, - | Garcia Acuña, Jennifer Maryuri Cervantes Sanabria Sandra - -
Estudio integral de Farmacias EOS S.A., para el incremento de la productividad y la calidad del servicio al cliente /
por: Rodríguez León, Ronny, et al.
Publicado: (1993) -
Propuesta de sistema de gestión de cobranza y procedimientos de control interno enfocado en el área de cobros de la empresa Oceánica de Seguros S.A. /
por: Monge Cascante, Fiorella Tatiana 1992-
Publicado: (2019) -
Propuesta para el mejoramiento del sistema de control interno en la áreas de compras, tesorería y reconocimiento del ingreso de la Clínica Pro Salud S.A. /
por: Delgado Vindas, Miguel Ángel 1982-
Publicado: (2016)